2017年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算
来源: 发布日期:2018-10-26 10:30
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2017年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算







2018年10月26


  

第一部分 武汉市经济和信息化委员会老干部办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分 武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释



第一部分 武汉市经济和信息化委员会老干部办公室概况

一、部门主要职能

(一)落实离退休人员政治待遇,抓好离退休党支部建设,做好党支部成员的培训工作;

(二)落实离退休干部离退休费、医疗保健、丧葬抚恤政策等生活待遇;

(三)坚持重大节日走访慰问,帮助解决离退休干部特殊困难;

(四)抓好政治教育,做好思想政治工作,保持离退休干部队伍稳定;

(五)加强老干部活动阵地建设,广泛开展各类有益的主题活动和文体活动;

(六)做好离退休干部服务管理调研和宣传工作;

(七)认真做好老干部的信访工作。

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算为纳入独立核算的单位本级决算,无下属单位。其中:行政单位1个。


三、部门人员构成

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室总编制人数18人,其中:行政编制18人。在职实有人数18人,其中:行政18人。

离退休人员730人,其中:离休41人,退休689人。

















第二部分  2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室


单位:万元

收          入

支         出

项         目

行次

决算数

项         目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

1

一、财政拨款收入

1

8,665

一、一般公共服务支出

28


二、上级补助收入

2


二、外交支出

29


三、事业收入

3


三、国防支出

30


四、经营收入

4


四、公共安全支出

31


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

32


六、其他收入

6

2

六、科学技术支出

33


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34


 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

7,912

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

552

 

10

 

十、节能环保支出

37


 

11

 

十一、城乡社区支出

38


 

12

 

十二、农林水支出

39


 

13

 

十三、交通运输支出

40


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41


 

15

 

十五、商业服务业等支出

42


 

16

 

十六、金融支出

43


 

17

 

十七、援助其他地区支出

44


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45


 

19

 

十九、住房保障支出

46

201

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47


 

21

 

二十一、其他支出

48


 

22

 

二十二、债务还本支出

49


 

23

 

二十三、债务付息支出

50


本年收入合计

24

8,667

本年支出合计

51

8,665

    用事业基金弥补收支差额

25


    结余分配

52


   年初结转和结余

26

5

    年末结转和结余

53

7

合计

27

8,672

合计

54

8,672

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

51行=(28+29+…+50)行;       54行=(51+52+53)行。


2017年度收入决算表(表2)














部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室





单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

8,667

8,665

 

 

 

 

2


208

社会保障和就业支出

7,914

7,912

 

 

 

 

2


20805

行政事业单位离退休

7,914

7,912

 

 

 

 

2


2080501

  归口管理的行政单位离退休

7,528

7,528

 

 

 

 

 


2080503

  离退休人员管理机构

386

384





2


210

医疗卫生与计划生育支出

552

552

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

552

552

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

116

116







2101103

  公务员医疗补助

435

435

 

 

 

 

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

201

201

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

201

201

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

23

23

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

170

170







2210203

  购房补贴

8

8

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。



2017年度支出决算表(表3)













部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室




单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

8,665

8,474

191

 

 

 


208

社会保障和就业支出

7,912

7,721

191

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

7,912

7,721

191

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

7,528

7,373

155

 

 

 


2080503

  离退休人员管理机构

384

348

36





210

医疗卫生与计划生育支出

552

552

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

552

552

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

116

116






2101103

  公务员医疗补助

435

435

 

 

 

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1

 

 

 

 


221

住房保障支出

201

201

 

 

 

 


22102

住房改革支出

201

201

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

23

23

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

170

170






2210203

  购房补贴

8

8

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。






2017年度财政拨款收入支出决算总表(表4)











部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室




单位:万元


收          入

支          出


项         目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏         次

 

1

栏         次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

8,665

一、一般公共服务支出

30





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





 

3

 

三、国防支出

32





 

4

 

四、公共安全支出

33





 

5

 

五、教育支出

34





 

6

 

六、科学技术支出

35





 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36





 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

7,912

7,912



 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

552

552



 

10

 

十、节能环保支出

39





 

11

 

十一、城乡社区支出

40





 

12

 

十二、农林水支出

41





 

13

 

十三、交通运输支出

42





 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43





 

15

 

十五、商业服务业等支出

44





 

16

 

十六、金融支出

45





 

17

 

十七、援助其他地区支出

46





 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47





 

19

 

十九、住房保障支出

48

201

201



 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49





 

21

 

二十一、其他支出

50





 

22

 

二十二、债务还本支出

51





 

23

 

二十三、债务付息支出

52





本年收入合计

24

8,665

本年支出合计

53

8,665

8,665



年初财政拨款结转和结余

25


年末财政拨款结转和结余

54





一、一般公共预算财政拨款

26


 

55

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

27


 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

8,665

总计

58

8,665

8,665



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;


53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。


2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)










部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室


单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出      

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,665

8,474

191


208

社会保障和就业支出

7,912

7,721

191


20805

行政事业单位离退休

7,912

7,721

191


2080501

  归口管理的行政单位离退休

7,528

7,373

155


2080503

  离退休人员管理机构

384

348

36


210

医疗卫生与计划生育支出

552

552

 


21011

行政事业单位医疗

552

552

 


2101101

  行政单位医疗

116

116



2101103

  公务员医疗补助

435

435

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1

1

 


221

住房保障支出

201

201

 


22102

住房改革支出

201

201

 


2210201

  住房公积金

23

23

 


2210202

  提租补贴

170

170



2210203

  购房补贴

8

8

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(2+3)栏各行。







2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室





单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

337

302

商品和服务支出

67

310

其他资本性支出

2


30101

  基本工资

76

30201

  办公费

6

31002

  办公设备购置

2


30102

  津贴补贴

79

30202

  印刷费

4

31003

  专用设备购置



30103

  奖金

165

30203

  咨询费


31007

  信息网络及软件购置更新



30104

  其他社会保障缴费

17

30204

  手续费


31013

  公务用车购置



30106

  伙食补助费


30205

  水费

1

31019

  其他交通工具购置



30107

  绩效工资


30206

  电费

7

31099

  其他资本性支出



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30207

  邮电费

4

304

对企事业单位的补贴



30109

  职业年金缴费


30208

  取暖费


30401

  企业政策性补贴



30199

  其他工资福利支出


30209

  物业管理费


30402

  事业单位补贴



303

对个人和家庭的补助

8,068

30211

  差旅费


30499

  其他对企事业单位的补贴



30301

  离休费

721

30212

  因公出国(境)费用


 

 

 


30302

  退休费

5,958

30213

  维修(护)费

4

 

 

 


30303

  退职(役)费


30214

  租赁费


 

 

 


30304

  抚恤金

469

30215

  会议费


 

 

 


30305

  生活补助

5

30216

  培训费


 

 

 


30306

  救济费


30217

  公务接待费


 

 

 


30307

  医疗费

490

30218

  专用材料费


 

 

 


30308

  助学金


30224

  被装购置费


 

 

 


30309

  奖励金


30225

  专用燃料费


 

 

 


30310

  生产补贴


30226

  劳务费


 

 

 


30311

  住房公积金

23

30227

  委托业务费


 

 

 


30312

  提租补贴

169

30228

  工会经费

3

 

 

 


30313

  购房补贴

8

30229

  福利费


 

 

 


30315

  物业服务补贴

194

30231

  公务用车运行维护费

17

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

31

30239

  其他交通费用

17

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用


 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4

 

 

 


人员经费合计

8,405

公用经费合计

69


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。




2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)













部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室






单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

47


45


45

2

17


17


17


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10 11)栏。


2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)













部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室




单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。


本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。



第三部分 武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2017年度部门决算情况说明


一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计8,672万元。与2016年相比,收、支总计各增加365万元,增长4.39%,主要原因是政策性增资。

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计8,667万元。其中:财政拨款收入8,665万元,占本年收入99.98%;其他收入2万元,占本年收入0.02%。

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计8,665万元。其中:基本支出8,474万元,占本年支出97.80%;项目支出191万元,占本年支出2.20%。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计8,665万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加377万元,增长4.55%。主要原因是政策性增资。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出8,665万元,占本年支出合计的100.00%。与2016年相比,财政拨款支出增加377万元,增长4.55%。主要原因是政策性增资。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度财政拨款支出8,665万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出7,912万元,占91.31%;医疗卫生与计划生育支出552万元,占6.37%;住房保障支出201万元,占2.32%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为9,057万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为8,665万元,完成年度预算的95.67%。其中:基本支出8,474万元,项目支出191万元。项目支出主要用于离退休老干部慰问100万元,主要成效是体现我委对老干部的关心;开展老干部各类活动49万元,主要成效是保障老干部的各类学习及活动开展等,使老干部及时了解国内国外形势;老干部活动场所开支5万元,主要成效是满足老干部活动需要;离退休人员管理机构项目开支37万元,主要成效是保障办公需要。

1.社会保障和就业支出()年度预算为8,304万元,支出决算为7,912万元,完成年度预算的95.28%。

2.医疗卫生与计划生育支出()年度预算为552万元,支出决算为552万元,完成年度预算的99.91%。

3.住房保障支出()年度预算为201万元,支出决算为201万元,完成年度预算的100%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出8,474万元,其中,人员经费8,405万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出(代管退休人员退休费);公用经费69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()三公经费的单位范围

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市经济和信息化委员会老干部办公室本级,无下属单位

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为47万元,支出决算为17万元,为预算的36.17%,其中:

1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,同预算一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,完成预算的37.78%;其中:

(1) 当年无公务用车购置费,年末公务用车保有量20辆。

(2)公务用车运行维护费17万元,为预算的37.78%,比预算减少28万元,主要原因是公车改革减少车辆的使用。主要用于日常车辆运行及维护,其中:燃料费5万元;维修费6万元;保险费5万元;安全奖励费用1万元。

3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算减少2万元,主要原因是本年未接待来访人员

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少4万元,降低19.05%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4万元,降低19.05%,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是车辆使用较少。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2017年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,武汉市经济和信息化委员会老干部办公室组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金191万元。组织开展整体支出绩效自评,资金8,664.93万元。从绩效评价情况来看,全年工作按照职责范围有序开展,得到了老干部们的一致肯定,取得了较好的成绩

(二)绩效自评结果

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为191万元,执行数为191万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全面落实老干部的各项待遇;二是做好对老干部的各项服务。发现的问题及原因:一是项目绩效指标设立不够明确;二是绩效目标设计不够细化。下一步改进措施:我办将积极学习有关政策文件,加强理解运用,完善项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定明确、细化、量化的绩效指标。

我办十分重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2017年部门预算和决算工作,财务管理和会计基础工作日益完善。全年工作按照职责范围有序开展,得到了老干部们的一致肯定,取得了较好的成绩,自评为优。

附件:项目支出绩效自评报告

十、2017年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出68万元,比2016年增加减少25万元,降低27%。主要原因是上年度因公车改革,支付解聘司机补偿款27万元。

()政府采购支出情况。

2017年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室政府采购支出总额26万元,其中:政府采购货物支出6万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额26万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额26万元,占政府采购支出总额的100%

()国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市经济和信息化委员会老干部办公室共有车辆20辆,其中,一般公务用车20辆。






第四部分 2017年重点工作完成情况


一、抓好学习,确保老干部思想常新信念永存

(一)认真学习贯彻落实中办、国办《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》精神。及时把《意见》精神传达到全体老干部中去,加强对文件精神的解读,全面准确把握其精髓。让广大老干部充分感受到党和政府的关怀和温暖。同时,根据中央、省、市文件精神,制订对《意见》贯彻落实的《实施细则(试行)》,并针对落实《实施细则(试行)》过程中遇到的新情况新问题,不断总结经验,稳步推进,推动老干部工作转型发展。

(二)组织老干部开展 “两学一做”学习教育,认真学习《准则》《条例》,党章、党规,习近平总书记一系列讲话和全国、省市老干部局长会议精神,针对老干部关注的热点问题,以及中央领导的重要讲话精神,通过专家授课、交流讨论等方式,引导老同志把思想统一到中央精神上来,始终牢记党员身份,严守政治纪律和政治规矩,始终做到“政治坚定、思想常新、理想永存”。

(三)深入学习贯彻党的十九大精神。以报告会、座谈会等多种形式,迅速在离退休干部中掀起学习党的十九大精神的热潮。一是组织部分老干部分6个场地集中收看开、闭幕式。二是组织离退休干部党支部书记和部分委员集中传达学习党的十九大精神和市委书记陈一新同志在全市干部大会上的重要讲话精神。三是办领导分别深入各离退休党支部传达学习党的十九大精神,各离退休党支部组织全体党员采取集体学、个人自学等方式学习讨论。四是组织召开了书记、学习(宣传)委员学习贯彻党的十九大精神座谈会,5位参加“市老干部局骨干理论培训班”的老干部交流了学习体会。五是为离退休党员发放新《中国共产党章程》、离退休干部发放十九大报告,给各支部配发了整套学习资料。

二、 抓好“两项建设”,推动老干部工作转型发展

(一)加强离退休干部的思想政治建设。我们及时组织党员干部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,坚定“四个自信”、树牢“四个意识”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。开展“两学一做”学习教育,推动党内教育从“关键少数”向广大党员拓展,从集中性教育向经常性教育延伸,使离退休党员干部受到深刻的思想政治洗礼。

(二)加强离退休干部党支部建设。一是以举办离退休干部党支部书记培训班为抓手,切实加大对离退休干部党支部建设的指导力度。选派支部书记和老干部代表参加市老干部局组织的支部书记培训、党的十九大精神骨干理论培训等活动。二是配齐、配强党支部班子。针对纺织退休党支部班子成员年龄偏大,及时进行了调整充实。把老同志中党员和骨干组织起来,把组织活动开展起来,努力提升离退休干部的思想政治建设和党支部建设水平。

(三)推进“四就近”工作,适时开展流动党小组活动。针对住院老同志多,居住分散的特点,离退休干部党支部组织党员志愿服务小组,到医院、家里开展流动党小组活动,不仅丰富了党员生活,而且发挥了基层党组织的凝聚力。部分离退休干部党支部还依靠“互联网 ”,建立了网络党支部,推进支部信息化管理,发挥网络党支部的战斗堡垒作用。

三、落实“两个待遇”,提高老干部的满意度

(一)落实老干部政治待遇。我们及时通报情况、传达文件、就近就地参观考察、走访慰问、邀请老干部参加重大活动等一系列制度规定,抓好老干部的各项政治待遇的落实。一是适时举办形势报告会、健康知识讲座、烈士纪念日,开展迎春座谈会,组织实施离休干部健康休养等活动。二是各支部结合党员大会、支委会等集中传达武办发【2017】21号文件精神和办制定《实施细则(试行)》,办2017年老干部工作会精神。三是组织近400位离退休干部分三批参观格力智能制造,充分感受我市工业经济建设和改革发展的新成果、新面貌。

(二)落实老干部生活待遇。一是对离退休干部实行“普慰”,做好两节慰问。14个离退休党支部主动服务,充分发挥志愿服务者的模范带头作用,坚持送学、送温暖、送欢乐到病房,多次走访慰问了离休干部、老红军、老党员及遗属、烈属,还进门入户,探望了孤寡、空巢、住院、患重大疾病的老同志;看望春节期间在医院住院老同志。坚持重阳节“情暖老干部”走访慰问活动。全年共走访慰问老干部1876人次。二是做好离退休人员离退休费以及各类奖金福利的计发工作。核发遗属生活困难补助;做好新进退休人员安置工作,让他们愉快地开始新的退休生活;做好28名去世老干部善后工作;做好退休处级以下老干部体检卡的发放;做好劳模补贴的补差发放、劳模体检。三是完成退休干部养老金初审、复审和上线工作。完成退休人员的医疗保险信息和基数的调整工作。做好2017年底在编在库离休干部2018年生活费统计发放。四是加强离退休局级干部的出国(境)证件集中管理工作。全年办理老干部出国(境)审批手续20人次。累计出具政审、函调等各类证明材料70余份。

(三)用真心、付真情,做好信访工作。

今年是面临机关事业单位养老保险制度改革的关键时期,老同志在住房、工资、家庭矛盾以及人员身份等问题上一直有在向我办、委以及上级部门上访。1-12月,共接访11名离退休干部上访和28件信访件,工作人员按照有关政策均及时合情、合理、合法、合规解释和协调处理,用真心、付真情,最大限度把矛盾化解在基层,把关心传递到老同志身边。

(四)精心做好兴趣小组活动服务保障

一是打造“精品”,兴趣小组活动亮点纷呈。舞蹈兴趣小组参加全市老干部“喜迎十九大”文艺汇演活动,《红色经典随想曲》被评为金奖。二是兴趣小组活动丰富多彩。办集邮协会组织开展了邮集的制作方式、方法专题联谊会;书画小组组织参观了《品茗留香书》书画展;歌咏、桥牌、太极等兴趣小组也结合实际开展了各类活动,工作人员按照要求精心做好兴趣小组活动的服务保障。

这一系列活动的有效开展,极大地提高了“两个待遇”的落实力度。对老干部各项政策落实情况进行解释说明,及时做好答疑解惑、帮扶解困,着力为老干部办实事、解难事、做好事,让老干部真正感受到党和政府的关怀和社会的关爱。

、实施“红色 ”,积极发挥离退休干部正能量

(一)创建“示范党支部”。按照省委老干部局在全省开展推荐评选“示范党支部”活动的部署要求,按照“示范党支部”评选标准,办党委和14个离退休干部党支部书记一起研究,决定推荐二轻退休干部党支部作为考评对象参加“示范党支部”评选活动,以创建带动党建。  

(二)培育“红色头雁”。 围绕选优配强基层党组织书记,培育出一大批政治强、威望高、作用大的支部带头人,让离退休干部党组织的战斗堡垒作用和党支部书记的模范带头作用更加突显。

(三)激活“红色细胞”。引导离退休干部党支部积极融入社区,参与社区党建,根据老党员身体状况、志趣爱好和专业特长,按照“自觉自愿、量力而行”的原则,为老党员发挥余热、服务社会搭建平台,帮助老党员就近发挥作用。

(四)强化“红色引领”。一是一个党员,一面旗帜。通过举办庆祝建党96周年暨“七一”表彰大会,表彰先进党支部,优秀党员,先进党务工作者。二是挖掘典型。刘灿华等5位老党员主动上交特殊党费,及时挖掘他们事迹材料做好宣传。三是讲好中国故事。采写王永昌、郑仲衡、蔡金桃等老干部讲好中国故事、传承好家风的文章先后在省市媒体上宣传。唱响主旋律、传播正能量,弘扬社会主义核心价值观。

五、 抓好机关建设,提升工作人员综合素质

(一)掀起“红色旋风”。一是以“红色 制度建设”,提升服务水平。严格落实中央八项规定,进一步规范财务管理、车辆管理等制度。明确机关干部岗位和职责要求,加强督促干部履职尽责,落实全面从严治党要求。二是以“红色 纪律要求”,引领优良作风。坚持抓好上下班制度落实和各项纪律检查。经常性组织学习省、市纪委监察部门有关违纪违规案例情况的通报,切实防范违反工作纪律的情况在办内发生。

(二)竞技提质增效。选派工作人员参加市老干部局业务知识培训,进一步加强工作人员政治学习和业务知识学习,不断提升工作人员综合素质,以“用真心、真用心,用真情、真用情”做好老干部服务保障工作,让党组织放心、老干部满意。


序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

抓好学习,确保老干部思想常新信念永存

组织学习传达各类文件精神

已完成

2

抓好“两项建设”,推动老干部工作转型发展

加强离退休干部的思想政治建设;加强离退休干部党支部建设;推进“四就近”工作,适时开展“流动党小组”活动

已完成

3

落实“两个待遇”,提高老干部的满意度

落实老干部政治待遇、生活待遇;处理好老干部信访问题;精心做好兴趣小组活动服务保障

  已完成

4

实施“红色 ”,积极发挥离退休干部正能量

创建“示范党支部”;培育“红色头雁”,激活“红色细胞”,强化“红色引领”

已完成

5

抓好机关建设,提升工作人员综合素质

提升工作人员服务水平

已完成


第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)离退休管理机构(项):反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税))及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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