2018年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算
来源: 发布日期:2019-10-15 10:41
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2018年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算

20191015

    

第一部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(1)

二、收入决算表(2)

三、支出决算表(3)

四、财政拨款收入支出决算总表(4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分2018年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

第一部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室概况

一、部门主要职能

(一)落实离退休人员政治待遇,抓好离退休党支部建设,做好党支部成员的培训工作;

(二)落实离退休干部离退休费、医疗保健、丧葬抚恤政策等生活待遇;

(三)坚持重大节日走访慰问,帮助解决离退休干部特殊困难;

(四)抓好政治教育,做好思想政治工作,保持离退休干部队伍稳定;

(五)加强老干部活动阵地建设,广泛开展各类有益的主题活动和文体活动;

(六)做好离退休干部服务管理调研和宣传工作;

(七)认真做好老干部的信访工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市经济和信息化委员会老干部办公室部门决算为纳入独立核算的单位本级决算,无下属单位。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室总编制人数17人,其中:行政编制17人。在职实有人数17人,其中:行政17人。

离退休人员705人,其中:离休33人,退休672人。

第二部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2018年度部门决算表

2018年度收入支出决算总表(1)

部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4,928.05

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

0.29

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

4,316.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

540.18

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

77.26

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

4,928.34

本年支出合计

51

4,933.99

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

6.96

年末结转和结余

53

1.31

总计

27

4,935.30

总计

54

4,935.30

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行; 54行=(515253)行。

2018年度收入决算表(2)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

4,928.34

4,928.05

 

 

 

 

0.29


208

社会保障和就业支出

4,310.90

4,310.61

 

 

 

 

0.29


20805

行政事业单位离退休

4,310.90

4,310.61

 

 

 

 

0.29


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,362.89

3,362.89

 

 

 

 

 


2080503

  离退休人员管理机构

903.90

903.61

 

 

 

 

0.29


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.11

44.11

 

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

540.18

540.18

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

540.18

540.18

 

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

118.64

118.64

 

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

420.00

420.00

 

 

 

 

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

77.26

77.26

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

77.26

77.26

 

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

41.46

41.46

 

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

25.64

25.64

 

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

10.16

10.16

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


1栏各行=(234567)栏各行。


2018年度支出决算表(3)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

4,933.99

4,608.22

325.77

 

 

 


208

社会保障和就业支出

4,316.55

3,990.78

325.77

 

 

 


20805

行政事业单位离退休

4,316.55

3,990.78

325.77

 

 

 


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,362.89

3,323.68

39.21

 

 

 


2080503

  离退休人员管理机构

909.55

622.99

286.56

 

 

 


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.11

44.11

 

 

 

 


210

医疗卫生与计划生育支出

540.18

540.18

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

540.18

540.18

 

 

 

 


2101101

  行政单位医疗

118.64

118.64

 

 

 

 


2101103

  公务员医疗补助

420.00

420.00

 

 

 

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

 

 

 

 


221

住房保障支出

77.26

77.26

 

 

 

 


22102

住房改革支出

77.26

77.26

 

 

 

 


2210201

  住房公积金

41.46

41.46

 

 

 

 


2210202

  提租补贴

25.64

25.64

 

 

 

 


2210203

  购房补贴

10.16

10.16

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


1栏各行=(23456)栏各行。


2018年度财政拨款收入支出决算总表(4)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

金额单位:万元


收     入

支     出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次

 

1

栏次

 

2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

4,928.05

一、一般公共服务支出

30

 

 

 


二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 


 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 


 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 


 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 


 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 


 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 


 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

4,310.61

4,310.61

 


 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

540.18

540.18

 


 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 


 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 


 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 


 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 


 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 


 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 


 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 


 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 


 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 


 

19

 

十九、住房保障支出

48

77.26

77.26

 


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 


 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 


 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 


 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 


本年收入合计

24

4,928.05

本年支出合计

53

4,928.05

4,928.05

 


年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 


  一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 


  政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 


 

28

 

 

57

 

 

 


总计

29

4,928.05

总计

58

4,928.05

4,928.05

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;


53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。


2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表(5)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

4,928.05

4,608.22

319.83


208

社会保障和就业支出

4,310.61

3,990.78

319.83


20805

行政事业单位离退休

4,310.61

3,990.78

319.83


2080501

  归口管理的行政单位离退休

3,362.89

3,323.68

39.21


2080503

  离退休人员管理机构

903.61

622.99

280.62


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.11

44.11

 


210

医疗卫生与计划生育支出

540.18

540.18

 


21011

行政事业单位医疗

540.18

540.18

 


2101101

  行政单位医疗

118.64

118.64

 


2101103

  公务员医疗补助

420.00

420.00

 


2101199

  其他行政事业单位医疗支出

1.54

1.54

 


221

住房保障支出

77.26

77.26

 


22102

住房改革支出

77.26

77.26

 


2210201

  住房公积金

41.46

41.46

 


2210202

  提租补贴

25.64

25.64

 


2210203

  购房补贴

10.16

10.16

 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


1栏各行=(23)栏各行。


2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

894.46

302

商品和服务支出

115.17

310

资本性支出


30101

  基本工资

84.39

30201

  办公费

3.86

31002

  办公设备购置


30102

  津贴补贴

95.38

30202

  印刷费

2.51

31003

  专用设备购置


30103

  奖金

186.49

30203

  咨询费

31007

  信息网络及软件购置更新


30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31013

  公务用车购置


30107

  绩效工资

30205

  水费

0.47

31019

  其他交通工具购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

47.39

30206

  电费

6.16

31021

  文物和陈列品购置


30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

3.67

31022

  无形资产购置


30110

  职工基本医疗保险缴费

17.65

30208

  取暖费

31099

  其他资本性支出


30111

  公务员医疗补助缴费

420.00

30209

  物业管理费

0.82

312

对企业补助


30112

  其他社会保障缴费

1.70

30211

  差旅费

1.55

31204

  费用补贴


30113

  住房公积金

41.46

30212

  因公出国(境)费用

31299

  其他对企业补助


30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

3.70

399

其他支出


30199

  其他工资福利支出

30214

  租赁费

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


303

对个人和家庭的补助

3,598.59

30215

  会议费

 

 

 


30301

  离休费

716.95

30216

  培训费

 

 

 


30302

  退休费

2,328.39

30217

  公务招待费

0.05

 

 

 


30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

 

 

 


30304

  抚恤金

447.61

30224

  被装购置费

 

 

 


30305

  生活补助

4.65

30225

  专用燃料费

 

 

 


30306

  救济费

30226

  劳务费

 

 

 


30307

  医疗费补助

100.99

30227

  委托业务费

 

 

 


30308

  助学金

30228

  工会经费

2.85

 

 

 


30309

  奖励金

30229

  福利费

 

 

 


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30231

  公务用车运行维护费

22.90

 

 

 


 

 

 

30239

  其他交通费用

16.30

 

 

 


 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 


 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

50.33

 

 

 


人员经费合计

4,493.05

公用经费合计

115.17


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

126.00

 

125.00

90.00

35.00

1.00

104.95

 

104.90

82.00

22.90

0.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(236)栏;3栏=(45)栏;7栏=(8912)栏;9=10 11)栏。

2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)


部门:武汉市经济和信息化委员会老干部办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。


本单位无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。


第三部分  武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2018年度
部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4,935.30万元。与2017年相比,收、支总计各减少3,736.70万元,下降43.09%,主要原因是退休人员退休费纳入社保发放,不再由财政拨款承担。

1:收、支决算总计变动情况


二、2018年度收入决算情况说明

2018年度本年收入合计4,928.34万元。其中:财政拨款收入4,928.05万元,占本年收入100.0%;其他收入0.29万元,占本年收入0.0%

2:收入决算结构


三、2018年度支出决算情况说明

2018年度本年支出合计4,933.99万元。其中:基本支出4,608.22万元,占本年支出93.4%;项目支出325.77万元,占本年支出6.6%

3:支出决算结构


四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4,928.05万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少3,736.95万元,下降43.1%。主要原因是退休人员退休费纳入社保发放,不再由财政拨款承担。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款支出4,928.05万元,占本年支出合计的99.9 %。与2017年相比,财政拨款支出减少3,736.95万元,下降43.1%。主要原因是退休人员退休费纳入社保发放,不再由财政拨款承担。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出4,928.05万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出4,310.61万元,占87.4 %;医疗卫生与计划生育支出540.18万元,占11.0%;住房保障支出77.26万元,占1.6 %

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,861.80万元,支出决算为4,928.05万元,完成年初预算的101.4%。其中:基本支出4,608.22万元,项目支出319.83万元。项目支出主要用于离退休老干部慰问87.48万元,主要成效是体现我委对老干部的关心;开展老干部各类活动88.36万元,主要成效是保障老干部的各类学习及活动开展等,使老干部及时了解国内国外形势;老干部活动场所开支4.13万元,主要成效是满足老干部活动需要;离退休人员管理机构项目开支139.86万元,主要成效是保障办公需要。

1.社会保障和就业支出()。年初预算为4,244.35万元,支出决算为4,310.61万元,完成年初预算的101.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费。

2.医疗卫生与计划生育支出()。年初预算为540.18万元,支出决算为540.18万元,完成年初预算的100.0%

3.住房保障支出()。年初预算为77.27万元,支出决算为77.26万元,完成年初预算的100.0%

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018度一般公共预算财政拨款基本支出4,608.22万元,其中,人员经费4,493.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助;公用经费115.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()“三公”经费的单位范围。

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位为武汉市经济和信息化委员会老干部办公室本级,无下属单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2018年度“三公”经费财政拨款年初预算数为126.00万元,支出决算为104.95万元,完成年初预算的83.3%,其中:

1.因公出国()费支出决算为0.00万元,同预算一致。

2.公务用车购置及运行费支出决算为104.90万元,完成年初预算的83.9%;其中:

(1)公务用车购置费82.00万元,完成年初预算的91.1%,比年初预算减少8万元,主要原因是车辆单价低于限价。

(2)公务用车运行费22.90万元,完成年初预算的65.40%,比年初预算减少12.1万元,主要原因是公车改革后车辆使用减少。主要用于日常车辆运行及维护,其中:燃料费3.5万元;维修费6.91万元;保险费7.55万元;安全奖励费用0.45万元;车辆购置税4.49万元。

3.公务接待费支出决算为0.05万元,完成年初预算的5,比年初预算减少0.95万元,主要原因是接待来访人员少。

2018年武汉市经济和信息化委员会老干部办公室执行公务和开展业务活动开支公务接待费0.05万元。其中:外省市交流接待0.05万元,主要用于安徽老干部局的接待工作1批次6人次(其中:陪同3人次)

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加87.95万元,增长517.4%,其中公务用车购置及运行费支出决算增加87.90万元,增长517.1%,公务接待支出决算增加0.05万元。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是本年安排了5辆车的购置更新,公务接待费支出决算增加的主要原因是上年未发生公务接待支出。

八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室2018年无政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目资金319.83万元。组织对本部门开展整体支出绩效自评,资金4928.05万元。从绩效评价情况来看,全年工作按照职责范围有序开展,得到了老干部们的一致肯定,取得了较好的成绩。

   ()绩效自评结果。

武汉市经济和信息化委员会老干部办公室今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

项目绩效自评综述:项目全年预算数为319.83万元,执行数为319.83万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是全面落实老干部的各项待遇;二是做好对老干部的各项服务。发现的问题及原因:一是项目绩效指标设立不够明确;二是绩效目标设计不够细化。下一步改进措施:我办将积极学习有关政策文件,加强理解运用,完善项目绩效评价体系,建立健全绩效评价工作机制,对绩效评价实施精细化管理,制定明确、细化、量化的绩效指标。

我办十分重视预算执行工作,能够按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算工作,财务管理和会计基础工作日益完善。全年工作按照职责范围有序开展,得到了老干部们的一致肯定,取得了较好的成绩,自评为优。

附件:项目支出绩效自评报告

十、2018年度其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况。

2018年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室机关运行经费支出115.18万元,比2017年增加46.33万元,主要原因是2018年将食堂后勤服务开支列入基本支出商品服务支出中核算

()政府采购支出情况。

2018年度武汉市经济和信息化委员会老干部办公室政府采购支出总额106.26万元,其中:政府采购货物支出89.29万元、政府采购服务支出16.97万元。授予中小企业合同金额95.21万元,占政府采购支出总额的89.6%,其中:授予小微企业合同金额95.21万元,占政府采购支出总额的89.6%

()国有资产占用情况。

截至20181231日,武汉市经济和信息化委员会老干部办公室共有车辆20辆,其中,离退休干部用车20辆。

第四部分 2018年重点工作完成情况

一、抓好“三项建设”,提高基层党建组织力

(一)加强离退休干部的思想政治建设。组织党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习近平视察湖北的重要讲话,学习《准则》《条例》,党章、党规等,始终牢记党员身份,坚定理想信念,严守政治纪律和政治规矩,保持了共产党员的政治本色,让离退休党员干部受到深刻的思想政治洗礼。坚定“四个自信”、树牢“四个意识”,在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,始终与党同心同德、同心同向。全年共组织开展各类报告会、讲座8场次,共计1000多人参加。

(二)加强离退休干部党支部建设。一是参加市委老干部局举办离退休干部党支部书记培训班,加强对离退休干部党支部建设的指导力度;二是开展“支部换届年”,对16个支部进行调整和换届工作,配齐、配强党支部班子,让作风好、热心支部工作的老同志担任党支部书记,开展“主题党日”活动,提升党支部建设水平;三是离退休干部中深入开展“增添正能量·共筑中国梦”主题活动和党的十九大精神知识竞赛,引导广大老同志不忘初心、牢记使命。

(三)加强评选表彰,培育“红色头雁”。20182月,二轻退休干部党支部被湖北省委老干部局评为“示范党支部”。二轻退休干部第一党支部获评街道先锋“红色引擎”先进单位。6月底召开“七一”表彰大会,对6个先进党支部、130名优秀共产党员和16优秀党务工作者进行表彰,向老干部通报上半年工作情况和党费收支情况。

(四)推进“四就近”工作,适时开展“流动党小组”活动。同时依靠“互联网 ”,建立了网络党支部,推进支部信息化和精准化管理,发挥网络党支部的战斗堡垒作用,积极与社区联合举办老年读书会、报告会、交流会等学习活动。

二、落实“两个待遇”,提高老干部的满意度

(一)贯彻落实中央《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》和武老发【20181号文件精神。针对落实过程中遇到的新情况新问题,不断总结经验,重新修订了我委《实施细则》,改进对老干部服务方式,让老干部充分感受到获得感、幸福感。

(二)按照规定,定期给党支部书记、委员(副书记)发放老干部工作津贴。

(三)落实老干部政治待遇。按要求订阅党报党刊等报刊,共计1600余份。及时通报情况、传达文件,走访慰问、邀请老干部参加重大活动等制度规定,积极做好政治待遇的落实。

(四)落实老干部生活待遇。一是对离退休干部实行“普慰”,做好“两节”“重阳节”慰问。二是做好日常生病住院慰问。三是做好整十岁生日慰问。四是做好特困帮扶和困难党员慰问工作。五是做好去世老干部家属慰问。全年共办理去世老干部丧事25人次。其中,离休干部9人,让老干部家属从心灵上为得以慰藉,丧事办理得到老干部家属的高度认同。全年共走访慰问1300余人次。

(五)认真做好信访稳定工作。按照有关政策对诉访件均及时合情合理、合法合规解释和协调处理,把矛盾化解在基层。为老干部解难事、办实事,协助相关职能部门解决老干部诉求,确保一方平安,为全委的中心工作提供保障。全年共接待老干部来访人数40人次,信访件32件,处理了32件,满意率100%

(六)做好兴趣小组活动服务保障。打造“精品”,积极参加老干部局及省市举办“增添正能量共筑中国梦”暨庆祝改革开放40周年的各项文艺活动和比赛;举办建军91周年邮展和集邮知识讲座,兴趣小组活动亮点纷呈。各类兴趣小组在全市各种比赛中获奖40多人次。其中,歌咏、舞蹈和太极兴趣小组获金奖10人次。

三、积极发挥离退休干部正能量的作用

(一)创建“示范党支部”。按照省委老干部局在全省开展推荐评选“示范党支部”活动的部署要求,在全办开展推荐、评选“示范党支部”活动,推荐机械退休干部党支部作为评选“示范党支部”对象上报,以创建带动党建。年底,在省委、市委老干部局的评选验收中获得好评。

(二)组织退休干部开展“我看改革开放新成就”专题调研座谈会,他们通过对改革开放前后,思想观念、产业发展、民生改善和民营经济发展等方面对比,作为武汉发展的“亲历者、亲为者、受益者”,今后要继续发挥优势作用,为“三化”大武汉发展建言献策增添正能量。

第五部分  名词解释

()财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

()年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

()本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业()行政事业单位离退休()归口管理的行政单位离退休():反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业()行政事业单位离退休()离退休管理机构():反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

5.医疗卫生与计划生育支出()医疗保障()其他医疗保障支出():反映上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

6.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.住房保障支出()住房改革支出()提租补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的提租补贴。

8.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

()基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:项目支出绩效自评报告



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